Orden de Compra. Nº1666-198-SE20 "alimentacion"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1666-198-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2020
Nombre de la Orden de Compra alimentacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1666-6-CO18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE MAULLÍN
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.272-5
Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 400
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días INSTRUCTIVO 7.561 DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSTRUCTIVO 23 DE CHILECOMPRA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.272-5
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 136
Comuna Maullín
Impuesto 277847,26
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Proceso de Facturacion

1. Insumos/ Bienes debe ser despachados con guía de despacho.

2. Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/bienes/servicios.

3. Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la orden de compra.

4. Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com , con su archivo en formato XML para el correcto pago de esta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORITO 2.0
Razón Social ELISEO LIBORIO SALAZAR FIGUEROA
R.U.T. 13.792.036-0
Sucursal TORITO 2.0
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaAlimentos para Central de Alimentación Hospital MaullinAlimentos para Central de Alimentación Hospital Maullin $ 1.462.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.354 $ 1.462.354
Total Neto $ 1.462.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.847
TOTAL OC $ 1.740.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.