|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1666-282-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Programa Cardiovascular |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
|
|
R.U.T. |
61.602.272-5 |
|
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 136 |
|
Comuna |
Maullín
|
|
Impuesto |
41,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 136 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
|
Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.190.880-2 |
|
Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311532
| Apósitos secos | 6 | | (888541) APÓSITO URGO URGOTUL FLEX 10 X 10 CM CAJA 10 UNIDADES 897541 | (888541) APÓSITO URGO URGOTUL FLEX 10 X 10 CM CAJA 10 UNIDADES; Código: UR508538;Región : X
|
US$ 36,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 216,00
|
US$ 216,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 216,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 41,04
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 257,04
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.