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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1666-341-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion de equipos medicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057536-3-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
INSTRUCTIVO 7.561 DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSTRUCTIVO 23 DE CHILECOMPRA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.272-5 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 136 |
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Comuna |
Maullín
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Impuesto |
142708,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Proceso de Facturacion | 1. Insumos/
Bienes debe ser despachados con guía de despacho.
2. Factura
debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los
insumos/bienes/servicios.
3. Factura
debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la orden de compra.
4. Factura
debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com , con su archivo en formato
XML para el correcto pago de esta.
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Proveedor |
Ingeniería y gestión Noctua Spa |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y GESTIÓN NOCTUA SPA
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R.U.T. |
76.733.647-0 |
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Sucursal |
Ingeniería y gestión Noctua Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111614
| Servicios temporales de ingeniería | 1 | Unidad no definida | Mantencion de equipos médicos correspondiente al mes de Octubre 2020. | Mantencion de equipos médicos correspondiente al mes de Octubre 2020. |
$ 751.095,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 751.095
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$ 751.095
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Total Neto
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$ 751.095
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.708
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$ 893.803
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.