|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1667-4207-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1667-973-LE08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Licita seccion 216,Junio 2008.Programa mensual |
|
Proveniente de Licitación
|
1667-973-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Guillermo Grant Benavente
|
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
470250 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LABORATORIOS ANDROMACO S A
|
|
R.U.T. |
92.448.000-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51131516
| PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP | 500 | Ampolla | PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP | Hierro 100 mg,solucion uso e.v,ampolla.(216-200) |
$ 4.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.475.000
|
$ 2.475.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.475.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 470.250
|
|
$ 2.945.250
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.