Orden de Compra. Nº1667-4207-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1667-973-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1667-4207-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-973-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Licita seccion 216,Junio 2008.Programa mensual
Proveniente de Licitación 1667-973-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna -1
Impuesto 470250
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A
R.U.T. 92.448.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131516
PV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMP500AmpollaPV1670 VENOFER INY. 100 MG X 5 AMPHierro 100 mg,solucion uso e.v,ampolla.(216-200) $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.475.000
Total Neto $ 2.475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.250
TOTAL OC $ 2.945.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.