Orden de Compra. Nº1667-926-SE08 "Adquisición 1667-1434-LP07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1667-926-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición 1667-1434-LP07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Solicitado por mantencion para calderas, factura N° 1390 y nota de credito N° 45 Orden de Compra Interna 123447
Proveniente de Licitación 1667-1434-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna -1
Impuesto 369882,5
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE CARBON LIMITADA
R.U.T. 76.172.930-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101605
Carbón32,5ToneladaCarbóncarboncillo, cotizar segun bases adjuntas $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.750 $ 1.946.750
Total Neto $ 1.946.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.882
TOTAL OC $ 2.316.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.