Orden de Compra. Nº1667-9374-SE07 "Adjudicación N°: 1667-639-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1667-9374-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Adjudicación N°: 1667-639-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Correspondiente a la Adjudicación N°: 1667-639-LE07, Despacho mes Enero de 2008 Orden de Compra Interna 121634
Proveniente de Licitación 1667-639-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna -1
Impuesto 157324,56
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.994.890-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Fósforos200CajaFósforosfosforos $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131603
Esponjas250UnidadEsponjasesponjas de acero inoxidable $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
53131608
Jabones300UnidadJabonesjabon popeye verde x 200 gramos $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
47131805
Limpiadores de uso general M.R250UnidadLimpiadores de uso general M.Rdetergente en polvo sin abrasivo en envases de 1 kilo $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
46181504
Guantes protectores VIRUTEX400UnidadGuantes protectores VIRUTEXguentes domesticos /100 small, 250 medios, 250 grandes $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
47131603
Esponjas1000UnidadEsponjaslana de acero $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadÉmbolo buzo de desagüe o inodorosopapo para destapar, con mango $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos 750 CC20UnidadDetergentes o limpiadores de instrumentos 750 CClimpiador abrasivo en crema (cif o similar) grande $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLimpiadores de uso generallimpia vidrios de 250 cc $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.648 $ 15.648
47131805
Limpiadores de uso general48UnidadLimpiadores de uso generallustramuebles x 250 cc. $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.456 $ 21.456
47131816
Desodorantes30UnidadDesodorantesdesodorante ambiental $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
12181502
Ceras naturales 400 CC500UnidadCeras naturales 400 CCcera de 500 cc. caoba (solo cotizar de 500 cc.) 300 Roja - 200 Amarilla $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500
47131615
Escobillones VIRUTEX60UnidadEscobillones VIRUTEXescobillones plasticos con mango, (solo de primera calidad) $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
47131603
Esponjas110UnidadEsponjasesponja plastica bonobril (de virutex) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
14111703
Toallas de papel40RolloToallas de papeltoalla nova $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
Total Neto $ 828.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.325
TOTAL OC $ 985.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.