Orden de Compra. Nº
1667-9374-SE07
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Adjudicación N°: 1667-639-LE07
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1667-9374-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2008
Nombre de la Orden de Compra
Adjudicación N°: 1667-639-LE07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Correspondiente a la Adjudicación N°: 1667-639-LE07, Despacho mes Enero de 2008 Orden de Compra Interna 121634
Proveniente de Licitación
1667-639-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Guillermo Grant Benavente
Razón Social
Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin 1436
Comuna
-1
Impuesto
157324,56
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.994.890-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Fósforos
200
Caja
Fósforos
fosforos
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
47131603
Esponjas
250
Unidad
Esponjas
esponjas de acero inoxidable
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
53131608
Jabones
300
Unidad
Jabones
jabon popeye verde x 200 gramos
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
47131805
Limpiadores de uso general M.R
250
Unidad
Limpiadores de uso general M.R
detergente en polvo sin abrasivo en envases de 1 kilo
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
46181504
Guantes protectores VIRUTEX
400
Unidad
Guantes protectores VIRUTEX
guentes domesticos /100 small, 250 medios, 250 grandes
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
47131603
Esponjas
1000
Unidad
Esponjas
lana de acero
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
10
Unidad
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
sopapo para destapar, con mango
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos 750 CC
20
Unidad
Detergentes o limpiadores de instrumentos 750 CC
limpiador abrasivo en crema (cif o similar) grande
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
47131805
Limpiadores de uso general
48
Unidad
Limpiadores de uso general
limpia vidrios de 250 cc
$ 326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.648
$ 15.648
47131805
Limpiadores de uso general
48
Unidad
Limpiadores de uso general
lustramuebles x 250 cc.
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.456
$ 21.456
47131816
Desodorantes
30
Unidad
Desodorantes
desodorante ambiental
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
12181502
Ceras naturales 400 CC
500
Unidad
Ceras naturales 400 CC
cera de 500 cc. caoba (solo cotizar de 500 cc.) 300 Roja - 200 Amarilla
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.500
$ 182.500
47131615
Escobillones VIRUTEX
60
Unidad
Escobillones VIRUTEX
escobillones plasticos con mango, (solo de primera calidad)
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.400
$ 44.400
47131603
Esponjas
110
Unidad
Esponjas
esponja plastica bonobril (de virutex)
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
14111703
Toallas de papel
40
Rollo
Toallas de papel
toalla nova
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
Total Neto
$ 828.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.325
TOTAL OC
$ 985.349
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.