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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1669-1583-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-238-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1669-238-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Segun,Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cadwell |
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Razón Social |
RICARDO CID TECNOLOGIAS E.I.R.L
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R.U.T. |
77.200.690-k |
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Sucursal |
Cadwell |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141802
| Electrodos de electroterapia o accesorios | 10 | Bolsa | 877-0855 ELECTRODOS NEUROLINE REF.72000-S (BOLSA X 25) (UD)
| electrodos de superficie desechable con conector snap modelo neuroline 720 bolsa de 25 unidades |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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42141802
| Electrodos de electroterapia o accesorios | 2 | Unidad | 877-0590 CONECTOR AGUJA CONCENTRICA (AMBU COD 1742) (UD)
| conector de aguja concentrica marca AMBU modelo 1742 cable de 200 cm |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.