Orden de Compra. Nº1669-2166-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-370-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-2166-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-370-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1669-370-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 256500
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFFARIP
Razón Social ALFREDO FRANCISCO FARIAS PINO
R.U.T. 2.970.275-6
Sucursal AFFARIP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20000Unidad653-3590 FICHA CLINICA ref. ( 38cm X 27.3cm 180 grs 2 lados) 653-3590 FICHA CLINICA ref. ( 38cm X 27.3cm 180 grs 2 lados) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales200Unidad653-7934 SOBRE RADIOGRAFIA 19 X 25 CAFE ref. (sobre kraft se adjunta diseño 1 lado sobre saco 653-7934 SOBRE RADIOGRAFIA 19 X 25 CAFE ref. (sobre kraft se adjunta diseño 1 lado sobre saco $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales21000Unidad653-8298 TRATAMIENTO HOSPITAL ref. (13.2cm X 10.7cm papel nº9 (140 grs) 1lado 653-8298 TRATAMIENTO HOSPITAL ref. (13.2cm X 10.7cm papel nº9 (140 grs) 1lado $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.500
TOTAL OC $ 1.606.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.