Orden de Compra. Nº1669-245-CM17 "NCN-PROGRAMACION B.GENERAL 1ER TRIMESTRE ENE-MAR 2017"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-245-CM17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-01-2017
Nombre de la Orden de Compra NCN-PROGRAMACION B.GENERAL 1ER TRIMESTRE ENE-MAR 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 269,0609
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAILEY SPA
Razón Social COMERCIAL BAILEY SPA
R.U.T. 76.428.624-3
Sucursal BAILEY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta6 (1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 17,52 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 105,12 US$ 105,12
44103103
2239-5-lp14
Tóner12 (1011944) TONER HP CE311A 1030944(1011944) TONER HP CE311A; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 51,35 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 616,20 US$ 616,20
0
2239-7-lp14
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO IMATION CD GRABAB1560 (1164974) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO IMATION CD GRABABLE UNITARIO UNIDAD 1191071(1164974) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO IMATION CD GRABABLE UNITARIO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 0,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 702,00 US$ 702,00
Total Neto US$ 1.423,32
Descuento US$ 7,21
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 269,06
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.685,17


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.