Orden de Compra. Nº1669-2840-SE18 "NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-403-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-2840-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2018
Nombre de la Orden de Compra NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-403-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1669-403-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 20634
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
R.U.T. 76.389.383-9
Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151504
Barniz dental15Unidad252-6498 GOMA DIQUE HIGIENIC (UD) 9812172. TOP DAM - AZUL. BARRERA DE RESINA PARA PROTEGER TEJIDO GINGIVAL. FGM. 31-12-2019. ENTREGA DENTRO DE 24 HORAS. $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100
42151504
Barniz dental9Unidad252-8224 JERINGAS COMPOSITE FLUIDO A2 (ECO FLOW) 2GR. IVO C (UD) 9812431. OPALLIS FLOW A2 JERINGA REFILL 2 G. RESINA COMPUESTA PARA RESTAURACION FOTOCURABLE DE BAJA VISCOSIDAD (-Z 350) RESINA FLUIDA. FGM. 20-02-2020. ENTREGA DENTRO DE 24 HORAS. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 108.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.634
TOTAL OC $ 129.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.