Orden de Compra. Nº1669-3142-SE18 "MGC TD HOSPITAL FUERZA AEREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-3142-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MGC TD HOSPITAL FUERZA AEREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HospitalClinicoGeneralRaulYazigiJ
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL Y
R.U.T. 61.103.007-k
Sucursal HospitalClinicoGeneralRaulYazigiJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121504
Servicios médicos de emergencia1Unidad no definidaSESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 14854891 CARTA RESPALDO N° 0688 del 16/03/2017 Paciente. C. Ojeda de la F.SESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 14854891 CARTA RESPALDO N° 0688 del 16/03/2017 Paciente. C. Ojeda de la F. $ 750.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.120 $ 750.120
85121504
Servicios médicos de emergencia1Unidad no definidaSESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 12951185 CARTA RESPALDO N° 0164 del 24/11/2015 Paciente. M. Soto C.SESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 12951185 CARTA RESPALDO N° 0164 del 24/11/2015 Paciente. M. Soto C. $ 369.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.300 $ 369.300
85121504
Servicios médicos de emergencia1Unidad no definidaSESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 15190305 CARTA RESPALDO N° 0686 del 16/13/2017 Paciente. k. Rivera J.SESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 15190305 CARTA RESPALDO N° 0686 del 16/13/2017 Paciente. k. Rivera J. $ 1.184.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.400 $ 1.184.400
85121504
Servicios médicos de emergencia1Unidad no definidaSESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 16035909 CARTA RESPALDO N° 0615 del 12/01/2018 Paciente. C. Castro L.SESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 16035909 CARTA RESPALDO N° 0615 del 12/01/2018 Paciente. C. Castro L. $ 1.620.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.400 $ 1.620.400
85121504
Servicios médicos de emergencia1Unidad no definidaSESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 15882983 CARTA RESPALDO N° 0614 del 12/01/2018 Paciente. R. Escobar V.SESIONES CAMARA HIPERBARICA PREFECTURA 15882983 CARTA RESPALDO N° 0614 del 12/01/2018 Paciente. R. Escobar V. $ 394.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.800 $ 394.800
Total Neto $ 4.319.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.319.020

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.