|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1669-3266-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SMG. ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-442-L118 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1669-442-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Segun,Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
|
Razón Social |
DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.783.690-0 |
|
Sucursal |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142519
| Guías para agujas | 3 | Unidad | 345-1116 EXTENSOR DE AGUJA 7.5 CMS COD 337003 (UD)
| EXTENSOR DE AGUJA DE 3 7,5 CM Reusable - Autoclavable MARCA MARINA MEDICAL COD. 337-003, despacho 24 horas, flete incluido |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.