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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1669-3814-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NCN- B. GENERAL PROGRAMACIÓN ENERO 2019-2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Segun, Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
4503 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531 2239-4-LP14
| Libros o cuadernos de registro | 60 | | (1181786 )CUADERNO COLÓN COLLEGE 80 HOJAS MATEMATICA 7 MILIMETROS LISO UNIDAD 1207852 | (1181786) CUADERNO COLÓN COLLEGE 80 HOJAS MATEMATICA 7 MILIMETROS LISO UNIDAD; Código: 17781; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 399,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.940
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$ 23.940
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Total Neto
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$ 23.940
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Descuento
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$ 239
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.503
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 28.204
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.