Orden de Compra. Nº1669-3829-CM18 "NCN- B. GENERAL PROGRAMACIÓN ENERO 2019-2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-3829-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2018
Nombre de la Orden de Compra NCN- B. GENERAL PROGRAMACIÓN ENERO 2019-2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Segun, Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 d
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 51,81
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 90 (1374568 )MOUSE TECMASTER USB OPTICO CON CABLE AZUL TM MO360BL UNIDAD 1401080(1374568) MOUSE TECMASTER USB OPTICO CON CABLE AZUL TM MO360BL UNIDAD; Código: 26990; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3,03 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 272,70 US$ 272,70
Total Neto US$ 272,70
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 51,81
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 324,51


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.