|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1669-3829-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NCN- B. GENERAL PROGRAMACIÓN ENERO 2019-2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Segun, Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 d |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
51,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-lp14
| | 90 | | (1374568 )MOUSE TECMASTER USB OPTICO CON CABLE AZUL TM MO360BL UNIDAD 1401080 | (1374568) MOUSE TECMASTER USB OPTICO CON CABLE AZUL TM MO360BL UNIDAD; Código: 26990; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 3,03
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 272,70
|
US$ 272,70
|
|
|
Total Neto
|
US$ 272,70
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 51,81
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 324,51
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.