|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1669-3876-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Asas Metálicas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Laboratorio Central |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán |
|
Razón Social |
Hospital Clínico San Borja Arriarán
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Según calendario |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Clínico San Borja Arriarán
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
10450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EUGENIO MARIN S A
|
|
R.U.T. |
96.845.060-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122108
| Asas o agujas de inoculación microbiológica | 10 | Unidad | Asas o agujas de inoculación microbiológica | Asas metálicas |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.450
|
|
$ 65.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.