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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1669-3926-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INMUNOHEMATOLOGIA JUNIO 2014 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1669-1374-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1159000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116010
| Reactivos de analizadores inmunológicos | 15 | Caja | | DE GEL COOMBS
245-4125 |
$ 72.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.080.000
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$ 1.080.000
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41116010
| Reactivos de analizadores inmunológicos | 40 | Caja | | DG GEL ABO/RH
245-4124 |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800.000
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$ 3.800.000
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41116010
| Reactivos de analizadores inmunológicos | 7 | Caja | | DG GEL NEONATAL
245-4123 |
$ 86.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 602.000
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$ 602.000
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41116010
| Reactivos de analizadores inmunológicos | 16 | Caja | | DG SOL
245-4126 |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 448.000
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$ 448.000
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41116010
| Reactivos de analizadores inmunológicos | 2 | Caja | | SOLUCION LAVADO A-COD 213678
245-8489 |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 6.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.159.000
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$ 7.259.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.