Orden de Compra. Nº1669-4406-SE14 "INT 53 RF244 PROYECTO FICHA CLINICA ELECTRONICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-4406-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INT 53 RF244 PROYECTO FICHA CLINICA ELECTRONICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor wilheim
Razón Social CONSULTORA Y SERVICIOS INFORMATICOS EXATEC LIMITAD
R.U.T. 76.283.401-4
Sucursal wilheim
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161504
Servicios administrativos1UnidadSERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO FICHA ELECTRONICA MES DE FEBRERO PERIODO DESDE EL 01/02/2014 AL 31/02/2014SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO FICHA ELECTRONICA MES DE FEBRERO PERIODO DESDE EL 01/02/2014 AL 31/02/2014 $ 2.205.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.124 $ 2.205.124
80161504
Servicios administrativos1UnidadSERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO FICHA ELECTRONICA MES DE MARZO PERIODO DESDE EL 01/03/2014 AL 31/03/2014SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO FICHA ELECTRONICA MES DE MARZO PERIODO DESDE EL 01/03/2014 AL 31/03/2014 $ 2.205.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.124 $ 2.205.124
80161504
Servicios administrativos1Unidad no definidaSERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO FICHA ELECTRONICA MES DE ENERO PERIODO DESDE EL 01/01/2014 AL 31/01/2014SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO FICHA ELECTRONICA MES DE ENERO PERIODO DESDE EL 01/01/2014 AL 31/01/2014 $ 2.205.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.124 $ 2.205.124
Total Neto $ 6.615.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.615.372

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.