Orden de Compra. Nº1669-710-SE18 "NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-70-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-710-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-02-2018
Nombre de la Orden de Compra NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-70-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1669-70-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 51727,5
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Barniz dental10Paquete252-1758 ARCOS DE NITI TERMO ACTIVADOS.018 INFERIOR (PAQ. 10 UNID) (PQ) ARCOS DE NITI TERMO ACTIVADOS.018 INFERIOR, 10 UNIDADES, MORELLI $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
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Barniz dental1Unidad252-2002 BISTURI GOLDAMAN-FOX DE PERIODONCIA N°11, KG11, HU-FRIEDY (UD) BISTURI GOLDAMAN-FOX DE PERIODONCIA N°11, KG11, HU-FRIEDY USA ORIGINAL $ 39.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.850 $ 39.850
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Barniz dental24Unidad252-2605 ALAMBRE LIGADURA 4MM (UD) ALAMBRE LIGADURA 4MM, ROLLO, MORELLI $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
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Barniz dental15Unidad252-2662 BRACKET ORTODONCIA BALANCE ROTH 0,22 GAC (UD) BRACKET ORTODONCIA BALANCE ROTH 0,22 GAC,20 UNIDADES $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250
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Barniz dental15Unidad252-3715 CERA ROSADA (CAVEK) (UD) CERA ROSADA, 20 LAMINAS, NACIONAL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
Total Neto $ 272.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.728
TOTAL OC $ 323.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.