Orden de Compra. Nº1669-7388-SE10 "C.S 1669-1242-L109 Protesis Fija"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-7388-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2011
Nombre de la Orden de Compra C.S 1669-1242-L109 Protesis Fija
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1669-1242-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 214225
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco Antonio Contreras Sepúlveda
Razón Social MARCO ANTONIO CONTRERAS SEPULVEDA
R.U.T. 9.807.694-8
Sucursal Marco Antonio Contreras Sepúlveda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de ortodoncia55UnidadPROTESIS FIJA PROTESIS FIJA $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.500 $ 1.127.500
Total Neto $ 1.127.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.225
TOTAL OC $ 1.341.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.