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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1669-7809-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-2026-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1669-2026-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
303905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-10-2010 |
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Proveedor |
COMERCIAL A Y B S A |
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Razón Social |
COMERCIAL A Y B S A
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R.U.T. |
96.560.900-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL A Y B S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295513
| Malla polipropileno 30 x 30 | 31 | Unidad | Malla polipropileno 30 x 30 | Malla polipropileno 30 x 30 |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 759.500
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$ 759.500
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42295513
| Productos quirúrgicos de barrera de tisú o de malla | 70 | Unidad | Malla polipropileno 15 x 15 | Malla polipropileno 15 x 15 |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 1.599.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.905
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$ 1.903.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.