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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1669-8631-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-24-R410 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1669-24-R410 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8293,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando Manuel Benítez Quezada |
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Razón Social |
FERNANDO MANUEL BENITEZ QUEZADA
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R.U.T. |
12.465.537-4 |
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Sucursal |
Fernando Manuel Benítez Quezada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13102018
| Polietileno de baja densidad (LDPE) | 15 | kilogramo | Manga Polietileno 10 x 0.08 (600-2686) | Manga Polietileno 10 x 0.08 (600-2686) |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.250
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$ 17.250
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13102018
| Polietileno de baja densidad (LDPE) | 22 | kilogramo | Manga polietileno 7 x 0.08 (600-2694) | Manga polietileno 7 x 0.08 (600-2694) |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.400
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$ 26.400
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Total Neto
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$ 43.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.294
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$ 51.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.