Orden de Compra. Nº1669-8915-CM13 "CM Lentes opticos prog. Cataratas"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-8915-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra CM Lentes opticos prog. Cataratas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 14133,0816
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO LIMITADA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-10-LP09
Fundas de gafas o anteojos o lentes11 (48448) FUNDAS DE GAFAS O ANTEOJOS O LENTES-Trento 50485(48448) FUNDAS DE GAFAS O ANTEOJOS O LENTES-Trento; Código: ;Región : RM $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
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2239-10-LP09
Lentes de gafas o anteojos3 (48526) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 04/00 - 50563(48526) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 04/00 -; Código: ;Región : RM $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
42142902
2239-10-LP09
Lentes de gafas o anteojos11 (48564) CRISTAL MINERAL TRENTO CRISTAL MINERAL BLANCO TRAMO: 02/02 50601(48564) CRISTAL MINERAL TRENTO CRISTAL MINERAL BLANCO TRAMO: 02/02 ; Código: ;Región : RM $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
42142902
2239-10-LP09
Lentes de gafas o anteojos3 (48586) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 04/02 - 50623(48586) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 04/02 -; Código: ;Región : RM $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
42142902
2239-10-LP09
Lentes de gafas o anteojos2 (48607) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 06/02 - 50644(48607) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 06/02 -; Código: ;Región : RM $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446 $ 3.446
42142902
2239-10-LP09
Lentes de gafas o anteojos3 (204800) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO ESFÉRICO (02/00) 204800(204800) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO ESFÉRICO (02/00); Código: ;Región : RM $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
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2239-10-LP09
Marcos de lentes o anteojos11 (204904) MARCOS TRENTO CELULOIDE O PLÁSTICO MUJER 204904(204904) MARCOS TRENTO CELULOIDE O PLÁSTICO MUJER ; Código: ;Región : RM $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.410 $ 36.410
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Fundas de gafas o anteojos o lentes11 (207473) ACCESORIO PARA ANTEOJOS TRENTO PANO LIMPIEZA 207690(207473) ACCESORIO PARA ANTEOJOS TRENTO PANO LIMPIEZA ; Código: ;Región : RM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
42142906
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Fundas de gafas o anteojos o lentes6 (207474) ACCESORIO PARA ANTEOJOS TRENTO SUJETADOR 207691(207474) ACCESORIO PARA ANTEOJOS TRENTO SUJETADOR ; Código: ;Región : RM $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 75.136
Descuento $ 751
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.133
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 88.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.