Orden de Compra. Nº1669-9174-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1669-2133-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1669-9174-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1669-2133-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Curso de Capacitación funcionarios
Proveniente de Licitación 1669-2133-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Según calendario
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CONSEJO DE DESARROLLO DE SALUD BORJA ARRIARAN
R.U.T. 74.570.700-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadPantallas de proyecciónArriendo de Telón para presentaciones académicas,desde el 21 de Agosto hasta el 12 de Diciembre, según calendario adjunto $ 127.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.464 $ 127.464
52161510
equipo de música1Unidadequipo de músicaArriendo de sistema de amplificación de 200 Watts RMS, compuesto de dos cajas aéreas,un micrófono inalámbrico de solapa y uno de mano. desde el 21 de Agosto hasta el 12 de Diciembre, según calendario adjunto $ 745.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.175 $ 745.175
Total Neto $ 872.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 872.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.