Orden de Compra. Nº1670-11307-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-11133-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-11307-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-11133-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-11133-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 9864,04
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105108
Tubos de laboratorio de uso general25UnidadTUBOS DE MEDIOS DE CULTIVO THIOGLICOLATO  $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
41116004
Reactivos de analizadores químicos2KitSET PROTEINA C REACTIVA  $ 21.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.066 $ 42.066
Total Neto $ 51.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.864
TOTAL OC $ 61.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.