|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1670-132-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-45-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1670-45-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Rio Negro |
|
Razón Social |
Hospital Rio Negro
|
|
R.U.T. |
61.602.262-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 791 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Rio Negro
|
|
R.U.T. |
61.602.262-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 791 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
7560,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 791 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
|
Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.239.430-6 |
|
Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 5 | Caja | CONOS GUATAPERCHAS NR 45-80 | |
$ 1.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.950
|
$ 7.950
|
42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 10 | Caja | CONOS DE GUATAPERCHAS NR 45 | |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.900
|
$ 19.900
|
42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 1 | Caja | CONOS DE GUATAPERCHAS NR 60 | |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.990
|
$ 1.990
|
42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 5 | Caja | CONOS GUATAPERCHA NR 55 | |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.950
|
$ 9.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 39.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.560
|
|
$ 47.350
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.