Orden de Compra. Nº1670-215-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1670-104-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-215-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-104-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CUBRECAMAS
Proveniente de Licitación 1670-104-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna -1
Impuesto 5335,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA
R.U.T. 7.259.522-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121512
Fundas de almohada, Poly-Algodon 100 x 4536UnidadFundas de almohada, Poly-Algodon 100 x 45FUNDAS ALMOHADAS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
Total Neto $ 28.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.335
TOTAL OC $ 33.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.