Orden de Compra. Nº1670-232-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1670-93-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-232-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-93-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DE OFICINA
Proveniente de Licitación 1670-93-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 25657,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202102
12122 |DISKETTES 3.1/2 VERBATIM DS-2HD FORM.X3Caja12122 |DISKETTES 3.1/2 VERBATIM DS-2HD FORM.XCAJAS DE DISKETTE $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.601 $ 2.601
43202101
20346 |CD GRABABLE 50 UN. 700 MB 52X VERBATIM1Caja20346 |CD GRABABLE 50 UN. 700 MB 52X VERBATIM CAJA DE CD DE 50 UDS. $ 5.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.109 $ 5.109
44121711
99714NG |MARCADOR ARTLINE 070 NEGRO10Unidad99714NG |MARCADOR ARTLINE 070 NEGROPLUMONES NEGRO ARTELINE 70 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
44121802
99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER20Unidad99778 |CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPERLAPIZ CORRECTOR PAPER MATE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
44121634
11182 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.10Unidad11182 |ADHESIVO BARRA STIC FIX 20 GRS.STIX FIX $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
14111507
11821 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS50Resma11821 |PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSHOJAS DE OFICIO FOTOCOPIADORA EQUALIT $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
14111507
11820 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI20Resma11820 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSIHOJA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.640 $ 27.640
Total Neto $ 135.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 25.658
TOTAL OC $ 160.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.