Orden de Compra. Nº1670-243-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1670-93-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-243-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-93-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EVALUACION PODOLOGICA
Proveniente de Licitación 1670-93-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna -1
Impuesto 243200
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BELFOR RENE GATICA VARGAS
R.U.T. 6.488.975-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121703
Servicios de podiatras320UnidadServicios de podiatrasEVALUACION DE PODOLOGO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
Total Neto $ 1.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.200
TOTAL OC $ 1.523.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.