Orden de Compra. Nº1670-255-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-85-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-255-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-85-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-85-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 54145,82
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
CORCHETES 26/6 DE 5000 UD. 10CajaCorchetes  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
44122104
Clips para papel5CajaCLIPS GRANDES 8MM  $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
44103105
TINTA IMPRESORA HP 8728A COLOR1CartuchoCartuchos de tinta  $ 9.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.447 $ 9.447
44121615
CORCHETERAS 26/6 TORRE1UnidadCORCHETERA CHICA  $ 2.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.937 $ 2.937
44122008
INDICE PARA ARCHIVO8UnidadDivisores con uñetas ABECEDARIO  $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.984 $ 2.984
44121704
LAPIZ PASTA ROJO30UnidadLápiz pasta  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
44121704
LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA60UnidadLápiz pasta  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44121605
PORTA SCOTCH3UnidadDispensador de Cinta  $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.583 $ 2.583
44121506
SOBRES DE OFICIO TIPO BOLSA300UnidadSobres estándar  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.822
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS CARTERAS CON ELASTICOS  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
26111702
Pilas alcalinas5UnidadPILAS GRANDES DURACELL  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.215 $ 4.215
41111604
Reglas2UnidadREGLA DE 30 CNM  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA BLANCA PARA PLUMON 40X30 CM  $ 3.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.489 $ 3.489
44121708
DESTACADORES10UnidadMarcadores  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
44121704
LAPIZ DE PASTA AZUL PUNTA GRUESA70UnidadLápiz pasta  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
44121704
LAPICES GRAFITO10UnidadLápiz pasta  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
44121802
LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER 25UnidadCORRECTOR LIQUID PAPER  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.375 $ 12.375
44103105
TINTA IMPRESORA HP C9351A 21 NEGRO20UnidadCartuchos de tinta  $ 6.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.860 $ 135.860
44121611
PERFORADOR CHICO2UnidadFERFORADORA CHICA  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506 $ 2.506
60121535
GOMA DE BORRAR2UnidadGoma de borrar  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82 $ 82
14111514
CUADERNOS UNIVERSITARIO 100 HOJAS40UnidadCuadernos o tacos   $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.280 $ 12.280
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AA DURACELL  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.575
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS AAA DURACELL  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.695
44122010
Divisores50UnidadPESTAÑAS ACRILICOS  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 531
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA IMPRESORA HP 62  $ 6.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.396 $ 13.396
44121711
Rotuladores25UnidadPLUMON PIZARRA PUNTA GRIESA COLOR AZUL 5, COLOR NEGRO 10, COLOR ROJO 10.  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375 $ 4.375
44121711
Rotuladores20UnidadPLUMON PERMANENTE 10 NEGROS, 5 AZUL, 5 ROJO ARTLINE.  $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS CHICOS DE 100 HJS  $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
44122011
CARPETAS PLASTIFICADAS CON GUSANO50UnidadCarpetas para archivos  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 284.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.146
TOTAL OC $ 339.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.