Orden de Compra. Nº
1670-256-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-78-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1670-256-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-78-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1670-78-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Rio Negro
Razón Social
Hospital Rio Negro
R.U.T.
61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Rio Negro
R.U.T.
61.602.262-8
Dirección de Facturación
Arturo Prat 791
Comuna
Río Negro
Impuesto
27938,17
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T.
78.809.560-0
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171901
Conservas
1
Caja
CONSERVA DE FRUTILLA
$ 16.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.835
$ 16.835
50171901
Conservas
1
Caja
DURAZNO EN CONSERVA MITADES 820 GRS.
$ 14.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.008
$ 14.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
120
Paquete
GALLETAS INDIVIDUALES SURTIDAS
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
50201709
DISPLAY DE NESCAFE DE 100 SCAHET C/U
4
Caja
DISPLAY NESCAFE DE 100 SACHETC/U
$ 4.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.628
$ 16.628
50202304
Jugos y néctar envasados
14
Caja
JUGOS INDIVIDUALES EN CAJA DIFERENTE SABOR 200 ML. 24 UD. POE CAJA
$ 2.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.632
$ 37.632
50221101
Granos de Cereales
20
kilogramo
ARROZ PREGRANEADO MIRAFLORES
$ 726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.520
50221101
ARROZ PREGRANEADO MIRAFLORES
20
kilogramo
ARROZ PREGRANEADO BANQUETE
$ 695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
50221202
Cereales en barra
5
Caja
CEREALES EN BARRA 20UD. POR CAJA
$ 1.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.290
$ 6.290
51131903
Gelatina
10
kilogramo
GELATINA DIFERENTE SABORES( FRAMBUEZA, LIMON,FRUTILLA, NARANJA , GUINDA). CARICIA O AMBROSOLI
$ 1.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.950
$ 18.950
Total Neto
$ 147.043
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.938
TOTAL OC
$ 174.981
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.