Orden de Compra. Nº1670-256-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-78-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-256-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-78-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-78-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 27938,17
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas1CajaCONSERVA DE FRUTILLA   $ 16.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.835 $ 16.835
50171901
Conservas1CajaDURAZNO EN CONSERVA MITADES 820 GRS.  $ 14.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.008 $ 14.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos120PaqueteGALLETAS INDIVIDUALES SURTIDAS  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
50201709
DISPLAY DE NESCAFE DE 100 SCAHET C/U4CajaDISPLAY NESCAFE DE 100 SACHETC/U  $ 4.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.628 $ 16.628
50202304
Jugos y néctar envasados14CajaJUGOS INDIVIDUALES EN CAJA DIFERENTE SABOR 200 ML. 24 UD. POE CAJA  $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.632 $ 37.632
50221101
Granos de Cereales20kilogramoARROZ PREGRANEADO MIRAFLORES  $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
50221101
ARROZ PREGRANEADO MIRAFLORES20kilogramoARROZ PREGRANEADO BANQUETE  $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
50221202
Cereales en barra5CajaCEREALES EN BARRA 20UD. POR CAJA  $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290
51131903
Gelatina10kilogramoGELATINA DIFERENTE SABORES( FRAMBUEZA, LIMON,FRUTILLA, NARANJA , GUINDA). CARICIA O AMBROSOLI  $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.950 $ 18.950
Total Neto $ 147.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.938
TOTAL OC $ 174.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.