Orden de Compra. Nº1670-282-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-92-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-282-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-92-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-92-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 11207,15
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor master bag ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA HELGA BUTIKOFER Y COMPANIA LIMITA
R.U.T. 76.011.205-4
Sucursal master bag ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa5FrascoSUCRALOSA DE 300UD. C/U.  $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.995 $ 18.995
50193001
Comida para bebés10TarroNESSUCAR  $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
Total Neto $ 58.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.207
TOTAL OC $ 70.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.