|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1670-284-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1670-40-L115 mantenedores de espacio Junio 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1670-40-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Rio Negro |
|
Razón Social |
Hospital Rio Negro
|
|
R.U.T. |
61.602.262-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 791 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Rio Negro
|
|
R.U.T. |
61.602.262-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 791 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
36666,6666666667 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 791 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
pamela elizabeth |
|
Razón Social |
PAMELA ELIZABETH DE LA TORRE NOCHES
|
|
R.U.T. |
12.423.384-4 |
|
Sucursal |
pamela elizabeth |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122003
| Servicios de personal odontológico auxiliar | 22 | Unidad | Mantenedores de espacio | Mantenedores de espacio |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 330.000
|
$ 330.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 330.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 36.667
|
|
$ 366.667
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.