Orden de Compra. Nº1670-290-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-87-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-290-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-87-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-87-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 22088,64
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos20LitroDESODORANTE AMBIENTAL JONSON  $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.860 $ 23.860
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA BASURA 50 X70  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
24111503
Bolsas de plástico80PaqueteBOLSA BASURA 80 X 110  $ 518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.440 $ 41.440
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA AMRILLOS.  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131502
Paños de limpieza12UnidadTRAPEROS CON OJAL  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632 $ 4.632
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA BONOBRIL  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.408
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20LitroMANTENEDOR DE PISOS.  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.520 $ 22.516
Total Neto $ 116.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.089
TOTAL OC $ 138.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.