Orden de Compra. Nº1670-293-SE10 "INSUMOS DE ASEO Y LAVANDERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-293-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y LAVANDERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-87-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 77998,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Adelco Osorno.ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO OSORNO LTDA
R.U.T. 79.533.040-2
Sucursal Distribuidora Adelco Osorno.ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel25CajaTOALLA DE PAPEL DESECHABLE PARA DISPENSADOR.ELITE CJ. 18 UNIDADES X 250 HJS.C/U.TOALLA DE PAPEL DESECHABLE PARA DISPENSADOR.ELITE CJ. 18 UNIDADES X 250 HJS.C/U. $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.750 $ 273.750
47121812
Raspadores de limpieza50UnidadESPONJAS DE ACERO PARA OLLAS ESPONJAS DE ACERO PARA OLLAS $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20LitroJABON LIQUIDO PARA MANOS .JABON LIQUIDO PARA MANOS . $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos80Litro CERA LIQUIDA BLEM INCOLORA AUTOBRILLO.CERA LIQUIDA BLEM INCOLORA AUTOBRILLO. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco40LitroCLORO, CLORINDA DE 1LT.CLORO, CLORINDA DE 1LT. $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.760 $ 15.760
47131810
Productos para lavar platos10LitroLAVALOZAS QUIXLAVALOZAS QUIX $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470
47131503
Gamuza o guanterías lavables10ParGUANTES DOMESTICOS Nº 8 1/2GUANTES DOMESTICOS Nº 8 1/2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES DOMESTICOS Nº71/2GUANTES DOMESTICOS Nº71/2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131503
Gamuza o guanterías lavables15ParGUANTES DOMESTICOS Nº8GUANTES DOMESTICOS Nº8 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 410.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.999
TOTAL OC $ 488.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.