Orden de Compra. Nº
1670-293-SE10
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INSUMOS DE ASEO Y LAVANDERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1670-293-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO Y LAVANDERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1670-87-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Rio Negro
Razón Social
Hospital Rio Negro
R.U.T.
61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Rio Negro
R.U.T.
61.602.262-8
Dirección de Facturación
Arturo Prat 791
Comuna
Río Negro
Impuesto
77998,8
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Adelco Osorno.ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO OSORNO LTDA
R.U.T.
79.533.040-2
Sucursal
Distribuidora Adelco Osorno.ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
25
Caja
TOALLA DE PAPEL DESECHABLE PARA DISPENSADOR.ELITE CJ. 18 UNIDADES X 250 HJS.C/U.
TOALLA DE PAPEL DESECHABLE PARA DISPENSADOR.ELITE CJ. 18 UNIDADES X 250 HJS.C/U.
$ 10.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.750
$ 273.750
47121812
Raspadores de limpieza
50
Unidad
ESPONJAS DE ACERO PARA OLLAS
ESPONJAS DE ACERO PARA OLLAS
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
20
Litro
JABON LIQUIDO PARA MANOS .
JABON LIQUIDO PARA MANOS .
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.040
$ 12.040
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
80
Litro
CERA LIQUIDA BLEM INCOLORA AUTOBRILLO.
CERA LIQUIDA BLEM INCOLORA AUTOBRILLO.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
40
Litro
CLORO, CLORINDA DE 1LT.
CLORO, CLORINDA DE 1LT.
$ 394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.760
$ 15.760
47131810
Productos para lavar platos
10
Litro
LAVALOZAS QUIX
LAVALOZAS QUIX
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.470
$ 8.470
47131503
Gamuza o guanterías lavables
10
Par
GUANTES DOMESTICOS Nº 8 1/2
GUANTES DOMESTICOS Nº 8 1/2
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Par
GUANTES DOMESTICOS Nº71/2
GUANTES DOMESTICOS Nº71/2
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
47131503
Gamuza o guanterías lavables
15
Par
GUANTES DOMESTICOS Nº8
GUANTES DOMESTICOS Nº8
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
Total Neto
$ 410.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.999
TOTAL OC
$ 488.519
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.