Orden de Compra. Nº1670-314-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-94-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-314-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-94-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-94-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 18673,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORNELIOSOLISPAREDES
Razón Social CORNELIO SEGUNDO SOLIS PAREDES
R.U.T. 5.794.746-2
Sucursal CORNELIOSOLISPAREDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco42kilogramoPAN HALLULLA CORRIENTE 100GRS. C/U  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
50181901
Pan fresco75kilogramoPAN HALLULLA CORRIENTE 50 GRS. C/U  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 98.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.673
TOTAL OC $ 116.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.