Orden de Compra. Nº1670-357-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1670-158-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-357-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1670-158-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEDICAMENTOS
Proveniente de Licitación 1670-158-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna -1
Impuesto 18154,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101503
CLORAMF UNG X 3,5 GR.50TuboCLORAMF UNG X 3,5 GR.UNGUENTO CAF $ 1.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.550 $ 95.550
Total Neto $ 95.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.154
TOTAL OC $ 113.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.