Orden de Compra. Nº1670-425-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-425-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 418 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Circular 34. Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 21616
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 15 (1006110 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD 1024110(1006110) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD; Código: R682302; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $124 $ 1.553,00 $ 0,00 $ 1.860,00 $ 23.295 $ 25.155
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 8 (1108400 )TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $36 $ 444,00 $ 0,00 $ 288,00 $ 3.552 $ 3.840
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1129114 )MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD 1151392(1129114) MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: U393815; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 234,00 $ 0,00 $ 380,00 $ 4.680 $ 5.060
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1109947 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 1129947(1109947) MARCADOR FULTONS PERMANENTE DESECHABLE PUNTA FINA NEGRO UNIDAD; Código: L385204; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $14 $ 176,00 $ 0,00 $ 280,00 $ 3.520 $ 3.800
44121708
2239-4-LP14
Marcadores40 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $18 $ 228,00 $ 0,00 $ 720,00 $ 9.120 $ 9.840
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas25 (1109612 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO 3 UNIDADES 1129612(1109612) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO 3 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $199 $ 2.490,00 $ 0,00 $ 4.975,00 $ 62.250 $ 67.225
Total Neto $ 114.920
Descuento $ 1.149
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.616
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 135.387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.