Orden de Compra. Nº1670-615-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-87-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Rio Negro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1670-615-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1670-87-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1670-87-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Rio Negro
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Rio Negro
R.U.T. 61.602.262-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 791
Comuna Río Negro
Impuesto 6350,75
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
Razón Social M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S A
R.U.T. 96.808.090-3
Sucursal M y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja5UnidadCaja organizadora plastica con tapa de 15 lts. o 42 x 32 x 16 cm. Wenco Caja wenbox 15 litros 42 x 32 x 16cm $ 6.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.425 $ 33.425
Total Neto $ 33.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.351
TOTAL OC $ 39.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.