Orden de Compra. Nº1671-159-SE20 "SSA-COVID19/Serv. Móvil. Barreras Sanitarias y Fis"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1671-159-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2020
Nombre de la Orden de Compra SSA-COVID19/Serv. Móvil. Barreras Sanitarias y Fis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1671-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud III Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 681
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA FERRERA AGUIRRE
Razón Social CAROLINA ANDREA FERRERA AGUIRRE
R.U.T. 13.221.398-4
Sucursal CAROLINA FERRERA AGUIRRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses1Unidad no definidaServicio de Movilización para fiscalización de cuarentena el día 09-04-2020. (T. Amarilla)Servicio de Movilización para fiscalización de cuarentena el día 09-04-2020. (T. Amarilla) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
25101502
Autobuses1Unidad no definidaServicio de Movilización para aplicación de sanitizantes el día 09-04-2020. (T. Amarilla)Servicio de Movilización para aplicación de sanitizantes el día 09-04-2020. (T. Amarilla) $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
25101502
Autobuses1Unidad no definidaServicio de Movilización para traslado de funcionarios a Barrera Sanitaria de Incahuasi el día 11-04-2020.Servicio de Movilización para traslado de funcionarios a Barrera Sanitaria de Incahuasi el día 11-04-2020. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
25101502
Autobuses1Unidad no definidaServicio de Movilización para traslado de funcionarios a Barrera Sanitaria de Chañaral el día 11-04-2020.Servicio de Movilización para traslado de funcionarios a Barrera Sanitaria de Chañaral el día 11-04-2020. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
25101502
Autobuses1Unidad no definidaServicio de Movilización para traslado de equipo de fiscalización segunda vivienda el día 09-04-2020.(Caldera)Servicio de Movilización para traslado de equipo de fiscalización segunda vivienda el día 09-04-2020.(Caldera) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 810.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.