|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1671-192-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Programa FAN (Marea Roja) /Kit Repuestos lavador de ojos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
|
|
R.U.T. |
61.601.000-K |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco 681 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
98575,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 681 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO. | CALLE SALAS N° 475, COPIAPÓ. |
|
|
Proveedor |
VALLEE RUSTIQUE EIRL |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA CAROLL VANESSA RIVERA ABARCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
|
|
R.U.T. |
76.202.399-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VALLEE RUSTIQUE EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121902
| Accesorios de lavador o enjugador | 4 | Unidad | Kit de repuesto, botellas lavador de ojos, 2 botellas 1000 cc c/u (solución salina estéril al 0,9%), tipo marca tobin. Fecha vencimiento 2024 o superior. | |
$ 129.705,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 518.820
|
$ 518.820
|
|
|
Total Neto
|
$ 518.820
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.576
|
|
$ 617.396
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.