Orden de Compra. Nº1671-643-SE10 "Insumos / Campaña Sarampiòn.-"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1671-643-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Insumos / Campaña Sarampiòn.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1671-121-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud III Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Calle Rodriguez Nª 605
Comuna Copiapó
Impuesto 41553
Dirección de Envío de la Factura Calle Rodriguez Nª 605
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2010
TítuloDescripción
DESPACHO.-CHACABUCO Nº 630.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alonso Ltda
Razón Social DIST DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS ALONSO LTDA
R.U.T. 76.877.200-2
Sucursal Alonso Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48102106
Neveras30UnidadNevera capacidad 5 Lts tipo coleman.-  $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.700 $ 218.700
Total Neto $ 218.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.553
TOTAL OC $ 260.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.