Orden de Compra. Nº1671-806-SE09 "FOROS DE SALUD / SERVICIO DE CATERING.- "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1671-806-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2009
Nombre de la Orden de Compra FOROS DE SALUD / SERVICIO DE CATERING.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1671-152-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud III Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Calle Rodriguez Nª 605
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Chacabuco 681
Comuna Copiapó
Impuesto 415017,57
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESTION E IMAGEN ASOCIADOS
Razón Social RAMIREZ DIAZ RENE ALAMIRO Y OTROS
R.U.T. 53.307.153-8
Sucursal GESTION E IMAGEN ASOCIADOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1UnidadServicio de Traslado de personas dìa 03 de Octubre desde distintos puntos de la regiòn,Detalles y caracterìasticas del servicio anexo en tèrminos de referencia adjunto.  $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303
90101604
Concesionarios de casino de comida150UnidadSe solicitan almuerzos para el dìa 03 de Octubre en la ciudad de Copiapò, detalle del servicio anexo en tèrminos de referencia adjunto.  $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000
90101603
Servicios de catering300UnidadSe solicita servicio de Coffe Break para el dìa 03 de Octubre del 2009, distribuido de la siguiente manera: -150 Mañana y 150 en la tarde, Cafè, Tè,Agua,Jugo Light y Sandwich de pan corriente.-  $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
90101603
Servicios de catering1UnidadSe solicita el servicio adicional durante el dìa del evento de Cafè,Tè y Agua.-  $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 2.184.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.018
TOTAL OC $ 2.599.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.