Orden de Compra. Nº1672-112-SE16 "COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE CHOLLAY"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1672-112-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE CHOLLAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1672-5-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 87473,44526
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial agricola e inversiones imperial
Razón Social SOC COM AGRIC E INVERSIONES IMPERIAL LTDA
R.U.T. 76.887.750-5
Sucursal sociedad comercial agricola e inversiones imperial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles1Unidad no definida1000 PLUMAS 100 PQTE ESCARCHA 10 MTRS RASO VERDE 30 MTRS RASO NEGRO 06 MTRS RASO NARANJA 30 MTRS PIEL COLOR AMARILLO O DORADO 150 UNIDADES DE SILICONA 20 HILOS NARANJA, AMARILLO, NEGRO, VERDE 200 SOBRES DE LENTEJUELEAS 15 MTRS ARPILLERA CAFE1000 PLUMAS 100 PQTE ESCARCHA 10 MTRS RASO VERDE 30 MTRS RASO NEGRO 06 MTRS RASO NARANJA 30 MTRS PIEL COLOR AMARILLO O DORADO 150 UNIDADES DE SILICONA 20 HILOS NARANJA, AMARILLO, NEGRO, VERDE 200 SOBRES DE LENTEJUELEAS 15 MTRS ARPILLERA CAF $ 460.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.387 $ 460.387
Total Neto $ 460.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.473
TOTAL OC $ 547.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.