Orden de Compra. Nº1672-13-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1672-12-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Alto del Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1672-13-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1672-12-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sanitización, Desinsectación y Desratización, en los establecimientos educacionales de la Comuna de Alto del Carmen, con cargo al ítem Subvención Mantención Escuelas.
Proveniente de Licitación 1672-12-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M
Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación MARAÑON 1289, VALLENAR
Comuna -1
Impuesto 89270,17
Dirección de Envío de la Factura MARAÑON 1289, VALLENAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARGARITA REBECA MONDACA TORO
R.U.T. 12.426.274-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1GlobalServicios de saneamiento de aseosSe debera realizar trabajos de Sanitización, desinsectación y desratización en los establecimientos educacionales de la comuna de Alto del Carmen, todo de acuerdo a los términos de referencia de la presente licitación $ 469.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.843 $ 469.843
Total Neto $ 469.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.270
TOTAL OC $ 559.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.