Orden de Compra. Nº1672-142-SE13 "COMPRA MATERIAL DE OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1672-142-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1672-21-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna 20
Impuesto 201210
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTRE LIBROS
Razón Social IVONNE NOELIA CARRASCO ACOSTA ENTRE LIBROS COMERCI
R.U.T. 52.004.923-1
Sucursal ENTRE LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidad no definidaJUEGOS DE TONER 125A ( NEGRO, CYAN , MAGENTA, YELLOW)JUEGOS DE TONER 125A ( NEGRO, CYAN , MAGENTA, YELLOW) $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.DIFERENTES COLORES GEOPENARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.DIFERENTES COLORES GEOPEN $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
14111805
Talones o talonarios50Unidad no definidaFORM.MEMORANDUM AUTOCOPIATIVO BUHO 2234FORM.MEMORANDUM AUTOCOPIATIVO BUHO 2234 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
44122017
Carpetas colgantes o accesorios50Unidad no definidaCARPETA COLGANTE METAL TORRE STANDCARPETA COLGANTE METAL TORRE STAND $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER XEROX 106R01159 PHASER 3117TONER XEROX 106R01159 PHASER 3117 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
44122011
Carpetas para archivos50Unidad no definidaCARPETA VINIL OFICIO PIGMEN.DATA ZONE AZULDATA ZONECARPETA VINIL OFICIO PIGMEN.DATA ZONE AZULDATA ZONE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
44122001
Archivadores de fichas50Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700LAMINA TERMOL.D.CARTA 3 292X445 75MC DIAZOL 100UDARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700LAMINA TERMOL.D.CARTA 3 292X445 75MC DIAZOL 100UD $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
44121708
Marcadores20Unidad no definidaCAJA DE 12 UNIDADES PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH.BM-500 AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE (5 CAJAS DE CADA COLOR)CAJA DE 12 UNIDADES PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH.BM-500 AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE (5 CAJAS DE CADA COLOR) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.059.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.210
TOTAL OC $ 1.260.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.