Orden de Compra. Nº1672-155-CM09 "Adquisición de basureros Internado, Liceo Alto del Carmen "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1672-155-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de basureros Internado, Liceo Alto del Carmen
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación - D.A.E.M
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALTO EL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna 20
Impuesto 24311,2516
Dirección de Envío de la Factura Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2009
TítuloDescripción
Entrega de Productos

El producto debe entregarse en Marañon # 1289, central de servicios de la I. Municipalidad de Alto del Carmen, ciudad de Vallenar. Facturar a nombre del Gobierno Regional de Atacama, Rut: 72.232.200-2, Los Carrera # 645 Copiapó, este documento debe enviarse al municipio con el fin de tramitar el pago correspondiente.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos52 (236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm 236590(236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm ; Código: ;Región : III $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.116 $ 129.116
Total Neto $ 129.116
Descuento $ 1.162
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.311
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 152.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.