|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1672-57-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN CASA ESCUELA EL TAMBO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
|
|
R.U.T. |
69.251.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
|
Comuna |
Alto Del Carmen
|
|
Impuesto |
729600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GUILLERMO VILLEGAS ROJAS |
|
Razón Social |
GUILLERMO ADRIAN VILLEGAS ROJAS
|
|
R.U.T. |
12.350.410-0 |
|
Sucursal |
GUILLERMO VILLEGAS ROJAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22102001
| Kits de equipamiento de demolición | 1 | Unidad no definida | reparaciones necesarias para dejar habitable la casa-habitación del Docente Encargado de la Escuela de El Tambo | reparaciones necesarias para dejar habitable la casa-habitación del Docente Encargado de la Escuela de El Tambo |
$ 3.840.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.840.000
|
$ 3.840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 729.600
|
|
$ 4.569.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.