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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1672-85-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1672-47-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquirir dos computadores nuevos, para el departamento de educación, con cargo al ítem Varios. |
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Proveniente de Licitación
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1672-47-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación - D.A.E.M |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Alto del Carmen
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Alto del Carmen
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
MARAÑON 1289, VALLENAR |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
111340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MARAÑON 1289, VALLENAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER NAVEAS BASSI
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R.U.T. |
9.725.524-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 2 | Unidad | Computadores de escritorio | computador procesador AMD 64 BIT, RAM 512 o superior, disco duro 100 GB, DVD-RW, CR-RW, 4 USB (2 frontal), disketera, monitor TFT 17", protector pantalla, parlantes, con software pre instalado. incluir impresora tipo hp 3535 o super. Garantía 1 año |
$ 293.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 586.000
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$ 586.000
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Total Neto
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$ 586.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.340
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$ 697.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.