|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1673-182-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EXTENSIÓN HORARIA MARZO 2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1673-65-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Vicuña |
|
Razón Social |
Hospital Vicuña
|
|
R.U.T. |
61.606.401-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 591 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
sector salud |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Vicuña
|
|
R.U.T. |
61.606.401-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
14333,3333333333 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Susan Karol |
|
Razón Social |
SUSAN KAROL GROHS MARIN
|
|
R.U.T. |
13.974.024-6 |
|
Sucursal |
Susan Karol |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 4 | Unidad | Matrona para atención de pacientes de lunes a viernes: $11.000 | Atención de pacientes de lunes a viernes |
$ 9.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.000
|
$ 38.000
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 7 | Unidad | Matrona para atención de pacientes día sábado: $15.000 | Atención de pacientes día sábado |
$ 13.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.000
|
$ 91.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 129.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 14.333
|
|
$ 143.333
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.