Orden de Compra. Nº1673-243-SE19 "Pedido semana 10/06/19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1673-243-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Pedido semana 10/06/19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1673-43-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vicuña
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 256
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.125 del año 2019; en ofic
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 110036,22
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

Lunes a jueves

08:00 a 16:00 hrs.

Viernes

08:00 a 15:00 hrs.

Contacto Klgo.Osciel Pinto Lemus fono: 51-2-333167

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDURA MEDICA
Razón Social INDURA S.A.
R.U.T. 76.150.343-k
Sucursal INDURA MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O14UnidadConvenio de Recarga de oxigeno medicinal VALOR FLETE SEMANALConvenio de Recarga de oxigeno medicinal Detalles en Resolución exenta N°1078 Valor ofertado corresponde a la sumatoria lineal de los productos cilindros propiedad del hospital y cilindros para arriendos Ver formulario N1 $ 3.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.078 $ 50.078
12141904
Oxígeno O14UnidadConvenio de Recarga de oxigeno medicinal Cilindros de 10m3 INDURA Convenio de Recarga de oxigeno medicinal Detalles en Resolución exenta N°1078 Valor ofertado corresponde a la sumatoria lineal de los productos cilindros propiedad del hospital y cilindros para arriendos Ver formulario N1 $ 37.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.060 $ 529.060
Total Neto $ 579.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.036
TOTAL OC $ 689.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.